宁波大型国有企业应当建立()领导下的内部审计工作机制,定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计制度建设和人员队伍建设,督促内部审计重要事项的落实。——2023年新时代、新征程“宁波农商杯”内审知识大比武
2023-10-20
来源:作业在线
一、完整试题
宁波大型国有企业应当建立()领导下的内部审计工作机制,定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计制度建设和人员队伍建设,督促内部审计重要事项的落实。
A、党委(党组)
B、董事会
C、监事会
D、总经理办公会议
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二、答题详情
(1)答题时间:10月16日至10月31日
(2)试题内容:《审计署关于内部审计工作的规定》、《浙江省内部审计规定》、《宁波市内部审计规定》、内审相关知识。
(3)答题规则:每次10题,答题次数不限。
三、更多试题
1.内部审计机构可以对遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的审计对象,提出()的意见建议。
A、表扬
B、褒扬
C、奖励
D、晋级
2.某制造公司仅把预算作为一种计划工具。管理者认为将预算作为控制目标对公司是有益的。为了实现这一变革,管理会计应该()。
A、任命预算主管
B、组织预算委员会
C、制定预测程序
D、使预算和会计系统、组织结构吻合
3.审计机关对内部审计成果经核实后,可以在审计报告中予以(),对已整改到位的问题,在审计报告中可以不再反映。
A、充分利用
B、合理运用
C、援引利用
D、适当运用
4.审计机关通过()、培训辅导、经验交流等形式对单位内部审计工作进行业务指导。
A、政策指导
B、实务指引
C、法律咨询
D、业务检查
5.单位主要负责人是内部审计工作的()责任人,负责研究部署内部审计工作,落实内部审计整改,加强内部审计人员力量配备和工作经费保障。
A、行政
B、第一
C、主要
D、法律
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