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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,应同时计算缴纳增值税和消费税的有()。

A.批发环节销售的卷烟

B.零售环节销售的金基合金首饰

C.生产环节销售的锂原电池

D.进口的小汽车

E.移送用于生产洗发水的高档香水精

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第1题
根据增值税法律制度的规定,下列各项中,一般纳税人在计算增值税销项税额时,应并入销售额的()。

销售货物价外向购买方收取的手续费

销售货物价外向购买方收取的违约金

销售货物的同时代办保险而向购买方收取的保险费

受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税

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第2题
根据企业所得税法律制度的规定,企业缴纳的下列税金中,不得在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是()

A.增值税

B.消费税

C.资源税

D.土地增值税

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第3题
下列不属于需要同时计算缴纳增值税和消费税的范围的是()。

A.批发环节销售的卷烟

B.移送用于生产洗发水的高档香水精

C.零售环节销售的金基合金首饰

D.进口的小汽车

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第4题
下列关于城市维护建设税税务处理的表述中,符合税法规定的有( )。(2020年考题改编)
下列关于城市维护建设税税务处理的表述中,符合税法规定的有()。(2020年考题改编)

A.城市维护建设税的纳税环节实际就是纳税人缴纳增值税、消费税的环节

B.实行增值税期末留抵退税的纳税人,准予从城市维护建设税的计税依据中扣除退还的增值税税额

C.退还出口产品增值税时应同时退还已缴纳的城市维护建设税

D.海关进口产品代征的增值税应同时代征城市维护建设税

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第5题
2017年7月甲公司向税务机关实际缴纳增值税20万元;向税务机关实际缴纳消费税12万元。已知教育费附加征收比率为3%。计算甲企业当月应缴纳教育费附加的下列算式中,正确的是()。

A、28x3%=0.84万元

B、30x3%=0.9万元

C、(30+28)x3%=1.74万元

D、(20+12)x3%=0.96万元

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第6题
2018年12月甲机构向税务机关应缴纳增值税30万元,实际缴纳20万元:向税务机关应缴纳消费税28万元,实际缴纳12万元。已知教育费附加征收比率为3%。计算甲企业当月应当缴纳教育费附加的下列算式中,正确的是()。

A.28×3%=0.84万元

B.(30+28)×3%=1.74万元

C.(20+12)×3%=0.96万元

D.30×3%=0.9万元

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第7题
2015年3月,甲酒厂销售自产红酒,取得含增值税价款46.8万元,另收取包装物押金2.34万元、手续费1.17万元。已知红酒增值税税率为17%,消费税税率为10%。甲酒厂该笔业务应缴纳消费税税额的下列计算列式中,正确的是()。

(46.8+1.17)÷(1+17%)×10%=4.1(万元)

46.8÷(1+17%)×10%=4(万元)

(46.8+2.34+1.17)÷(1+17%)×10%=4.3(万元)

(46.8+2.34)÷(1+17%)×10%=4.2(万元)

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第8题
2018年12月甲机构向税务机关应缴纳增值税30万元,实际缴纳26万元:向税务机关应缴纳消费税28万元,实际缴纳24万元。已知教育费附加征收比率为3%。计算甲企业当月应当缴纳教育费附加的下列算式中,正确的是()。

A.28错3%=0.84万元

B.(30+28)错3%=1.74万元

C.(26+24)错3%=1.5万元

D.30错3%=0.9万元

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第9题
根据以下资料,回答下列各题。 位于某市区的长江酒广,2012年7月31日计算当月应缴纳的消费税50万元,应缴纳增值税17万元,并计算应缴纳的城市维护建设税和教育费附加。假设长江酒厂不享受税收优惠政策。(单位:万元) 计提消费税的会计分录为()。

A.借:应交税费——应交消费税50 贷:营业税金及附加50

B. 借:其他业务成本50 贷:应交税费——应交消费税50

C. 借:营业税金及附加50 贷:应交税费——应交消费税50

D. 借:营业税金及附加50 贷:应交税费——应交增值税50

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第10题
下列关于城建税的表述中,说法正确的有( )。
下列关于城建税的表述中,说法正确的有()。

A.城建税的纳税环节,实际就是纳税人缴纳增值税、消费税的环节

B.一般情况,纳税人缴纳增值税、消费税的地点,就是纳税人缴纳城建税的地点

C.进口货物缴纳的进口环节增值税,不作为城建税的计税依据

D.出口产品退还增值税、消费税的,城建税也同时退还

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