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2022年《浙江省内部审计工作规定》专题知识题库答案--作业在线

1.根据《浙江省内部审计工作规定》,单位应当加强内部审计机构和人员力量建设。除法律、法规和国家另有规定外,下列单位应当明确承担内部审计职责的机构,配备内部审计人员:()。

A.下属独立核算单位5个以上或者年度财政收支、财务收支规模(含下属单位)1亿元以上的行政机关、事业单位、社会团体

B.注册资本金1亿元以上,或者下属控股子公司5家以上的国有企业和参照国有企业管理的集体企业

C.县级以上开发区(园区)

D.市级以上开发区(园区)

参考答案:https://www.yourbin.com/02AD5A8F.html

2.根据《浙江省内部审计工作规定》,内部审计机构应当根据审计整改数字化要求,推动构建审计整改智能化综合应用管理平台,实现()。

A.整改问题即时查询

B.整改材料在线报送

C.整改措施立刻落地

D.整改进度实时跟踪

参考答案:https://www.yourbin.com/CD3E1275.html

3.根据《浙江省内部审计工作规定》,对内部审计发现的()问题,应当加强分析研判、综合施策,建立长效机制。()

A.典型性

B.普遍性

C.倾向性

D.系统性

参考答案:https://www.yourbin.com/2C57FF7D.html

4.审计机关应当建设()、()、()、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。

A.信念坚定

B.为民服务

C.坚守本心

D.业务精通

参考答案:https://www.yourbin.com/7BB71CD5.html

5.内部审计机构负责人和内部审计人员不得在本单位从事下列哪些可能影响独立、客观履行内部审计职责的工作?()

A.会计、出纳等财务管理业务

B.投资、基建管理

C.采购、招标、投标、合同管理

D.资产、资源等分配、处置、管理

参考答案:https://www.yourbin.com/C994A99B.html

6.《浙江省内部审计工作规定》第()条提出:县级以上人民政府应当加强对本地区内部审计工作的领导,将内部审计工作纳入政府绩效、法治政府等相关考核评价体系。

A.五

B.六

C.七

D.八

参考答案:https://www.yourbin.com/C7962CE4.html

7.根据《浙江省内部审计工作规定》,内部审计机构应当对审计报告进行复核,经()批准后出具最终的审计报告,送达被审计对象以及相关部门。

A.内部报告审核小组

B.主审

C.审计组长

D.单位主要负责人

参考答案:https://www.yourbin.com/1798F38F.html

8.根据《浙江省内部审计工作规定》,内部审计机构应当在实施审计前向被审计对象送达审计通知书;遇有特殊情况,经()批准,可以直接持审计通知书实施审计。

A.被审计单位负责人

B.审计组长

C.上级单位主要负责人

D.本级单位主要负责人

参考答案:https://www.yourbin.com/3CE97ECE.html

9.新修订的《浙江省内部审计工作规定》于()正式开始施行。

A.2022年4月1日

B.2022年3月1日

C.2022年2月1日

D.2022年1月1日

参考答案:https://www.yourbin.com/39A3C095.html

10.下列关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是:()

A.国有企业根据需要,配备总审计师

B.国有企业总审计师直接领导内部审计工作

C.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度

D.国有企业总审计师协会总组织、总经理或纪检负责人管理内部审计工作

参考答案:https://www.yourbin.com/01B3F48A.html

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第1题
制定内部审计工作规定的目的有

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第2题
不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。()

不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。()

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第3题
内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业
规范,忠于职守,做到()、客观、公正、()。

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第4题
《审计署关于内部审计工作的规定》开始施行的时间是:

A.2018年1月12日

B.2018年3月1日

C.2018年5月1日

D.2018年5月12日

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第6题
内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到:

A.独立客观公开保密

B.独立客观廉洁胜任

C.独立客观公正保密

D.诚信客观胜任保密

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第7题
内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第8题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:

A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

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第9题
根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()

A.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

C.(企业内部控制规范一基本规范》

D.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

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第10题
根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

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第11题
根据《青海省预防职务犯罪工作条例》的规定,下列选项中属于审计机关依据审计职能,履行预防职务犯罪工作职责的是()。

A.指导其他国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体开展内部审计工作

B.依法开展审计监督工作,并公开审计结果

C.实行单位主要负责人任职期间经济责任审计制度

D.对发现的职务犯罪隐患,提出预防的对策和建议并督促整改

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