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[多选题]

审计建议应具有(),着眼于提高内部控制和风险防范水平。

A.针对性

B.可操作性

C.建设性

D.客观性

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第1题
审计建议应具有()、()和(),着眼于提高内部控制和风险防范水平。

A.针对性

B.可操作性

C.建设性

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第2题
审计建议应具有针对性、()和建设性,着眼于提高内部控制和风险防范水平。

A.可操作性

B.准确性

C.完整性

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第3题
内部审计部门应具有处理建议权和必要的处罚权。()

内部审计部门应具有处理建议权和必要的处罚权。()

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第4题
村镇银行应建立健全(),提高风险识别和防范能力。

A.内部控制制度

B.内部审计制度

C.信息披露制度

D.财务制度

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第5题
“十三五”时期,着眼于服务各类单位提高()和(),管理会计指引体系基本建成并得到广泛应用,内部控制建设防风险、防舞弊的作用日益显现。

A.风险防范能力

B.持续经营能力

C.内部管理水平

D.内控体系建设

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第6题
“十三五”时期,着眼于服务各类单位提高()和(),管理会计指引体系基本建成并得到广泛应用,内部控制建设防风险、防舞弊的作用日益显现。

A.风险防范能力

B.内控体系建设

C.持续经营能力

D.内部管理水平

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第7题
“十三五”时期,着眼于服务各类单位提高()和(),管理会计指引体系基本建成并得到广泛应用,内部控制建设防风险、防舞弊的作用日益显现。

A.内部管理水平

B.持续经营能力

C.风险防范能力

D.内控体系建设;

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第8题
审计意见应包括以下主要内容:()。

A.对审计中发现的违规问题提出处理意见,包括:发现问题的简要描述,违反的相关法规制度,提出的审计意见

B.针对审计发现的主要问题,以及管理中存在的薄弱环节,提出改善经营活动和内部控制的建议

C.对被审计单位提出整改要求,明确被审计单位报送整改情况报告的期限

D.以上都是

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第9题
根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责()和()的()与()。

A.决策

B.内部控制设计

C.经营管理

D.执行

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第10题
《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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