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[判断题]

内部审计工作应当按照整体智治的要求,推动内部审计数字化改革,提高审计监督精准化、应用场景智能化、监督力量协同化水平,促进审计结果有效运用和成果共享。()

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第1题
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括:

A.起草有关内部审计工作的法规草案。

B.推动单位建立健全内部审计制度。

C.审定内部审计报告。

D.指导内部审计自律组织开展工作。

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第2题
国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。()

国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。()

参考答案:错误

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第3题
商业银行应当按照相关监管规定的要求,制定并定期更新完善银行集团层面的恢复计划,并将其纳入()整体框架之中。

A.公司治理

B.内部控制

C.合规管理

D.战略规划

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第4题
下列关于国有企业建立总审计师制度的说法,正确的是:

A.国有企业可以根据需要,配备总审计师。

B.国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。

C.国有企业总审计师直接领导内部审计工作。

D.国有企业总审计师协助党组织、总经理或纪检负责人管理内部审计工作。

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第5题
2018年,招商海通依托集团整体资源优势,力图搭建适应现代食品贸易环境的商业模式,打造食品市场
细分领域的核心竞争力,按照集团的要求,推动食品板块力争5年内整体营业收入达到___,成为全球食品贸易行业的重要参与者;10年左右,推动招商食品板块成为世界一流的食品经销商,全球食品行业的重要参与者;15年左右,推动招商食品产业基本达到世界一流食品流通企业水平

A.150亿人民币

B.100亿人民币

C.200亿人民币

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第6题
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,指导内部审计统筹安排(),突出()。

审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,指导内部审计统筹安排(),突出()。

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第7题
内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业
规范,忠于职守,做到()、客观、公正、()。

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第8题
对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行
整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当()并视情况抄送有关主管部门。

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第9题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:

A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

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第10题
按照内部控制要求,单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。()

按照内部控制要求,单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。()

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第11题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及
所属单位()进行审计。

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