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[主观题]

A注册会计师了解X公司下列控制活动中,属于业绩评价方面的有()。

A注册会计师了解X公司下列控制活动中,属于业绩评价方面的有()。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案

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第1题
在了解X公司的性质时,A注册会计师对下列()方面的了解最有助于其发现X公司在经营策略和经营方向上

在了解X公司的性质时,A注册会计师对下列()方面的了解最有助于其发现X公司在经营策略和经营方向上的重大变化。

A.所有权结构

B.组织结构

C.投资活动

D.经营活动

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第2题
注册会计师通过了解X公司及其环境,可以为下列()关键环节的职业判断提供重要基础。

A.确定重要性水平,并随着审计工作的进程评估重要性水平

B.评价被审计单位内部控制设计的合理性和执行的有效性

C.确定在实施分析程序时所使用的预期值,评价审计证据的充分性和适当性

D.确定财务报表中各重要项目的审计结论和最终发表的意见类型

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第3题
ABC会计师事务所的甲注册会计师接受A公司委托,负责审计A公司20×8年度的财务报表,在了解A公司及其环境时,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。在识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序时,甲注册会计师应当了解A公司的性质,其中包括了解A公司的()。

A.近期拟实施或已实施的并购活动与资产处置情况

B.内部控制活动

C.生产经营的季节性和周期性

D.管理层和员工业绩考核与激励性报酬政策

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第4题
甲注册会计师了解A公司控制活动时,特别是要了解与信息处理有关的、与用于生成、记录、处理、报告交易或其他财务数据的程序相关的信息技术应用控制,下列属于信息技术应用控制内容的是()。

A.综合分析财务数据与经营数据的内在关系

B.接触或访问权限控制

C.修改及维护控制

D.对例外报告进行人工干预

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第5题
注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列情形中,注册会计师认为能常适合采用住处技术控制的有()。

A.存在大量、重复发生的交易

B.存大大额、异常的交易

C.存在难以定义、防范的错误

D.存在事先确定并一贯运用的业务规则

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第6题
安明公司委托A会计师事务所对其2005年度的会计报表进行审计,王注册会计师作为项目负责人开始外勤审计工作,全面了解该公司的内部控制,进行相应的测试,编制审计计划。请根据独立审计准则的有关要求,说明其哪些判断是正确的。对内部控制制度有效性进行测试时,注册会计师需要()。

A.询问被审核单位的有关人员

B.检查公司的采购合同和销售合同

C.观察被审核单位的经营管理活动

D.重新制定有关内部控制

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第7题
在X公司针对自动化控制设计的下列内部控制中,A和B注册会计师最有可能认为下列()控制措施无法防止

在X公司针对自动化控制设计的下列内部控制中,A和B注册会计师最有可能认为下列()控制措施无法防止销售发票的金额计算错误的风险。

A.每张发票的单价、计算、商品代码、商品摘要和客户账户代码均由计算机程序控制

B.如果由计算机控制的发票开具程序的更改是受监控的,在操作控制帮助下,确保使用的是正确的发票生成程序版本

C.系统代码有密码保护,只有经授权的员工才可以更改系统设置,定期打印所有系统上做出的更改

D.将销售发票上的商品代码、客户代码与应收账款主文档中记载的商品代码与客户代码比对一致

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第8题
在承接业务后出现了下列情形,庚注册会计师同意变更业务类型的有()。

A.假定G公司计划上市,但是后来经过一系列审查后发现并不满足上市条件,要求将该项业务变更为财务报表审阅业务

B.通过审计发现G公司财务报表中存在重大错报,G公司要求将该项业务变更为对财务信息执行商定程序的业务

C.预期使用者对该项业务的性质存在误解,要求将该项业务变更为代编财务报表业务

D.通过进一步沟通,了解到G公司仅仅是想要了解内部控制的执行情况,要求将该项业务变更为内部控制审计业务

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第9题
关联方及其交易是A注册会计师特别关注的高风险领域。为提高审计的效率,注册会计师最好在了解X公司
的()时一并了解。

A.所有权结构

B.治理结构

C.组织结构

D.劳动用工情况

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第10题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解到甲公司因特殊情况需要坐支现金的均符合公司内部
控制的要求。以下选项中属于能够授权审批公司坐支现金的是()。

A.甲公司董事长

B.甲公司财务总监

C.甲公司开户银行

D.甲公司内部审计部门

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