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[多选题]

柜员()前必须对尾箱中的现金等实物进行清点,正式轧账后办理交接。

A.换班

B.出差

C.休假

D.轮岗

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第1题
以下柜面日常现金运营规定正确的是()。

A.办理现金收款业务,必须使用计算机打印现金相关凭证,并交客户签字确认,无误后将现金放入尾箱保管

B.办理兑换业务必须先兑入,后兑出

C.柜员换班、出差、休假、轮岗、离职前必须对尾箱中的现金、重要单证、贵金属等实物进行清点,正式轧账后办理交接

D.营业终了,如有超限现金的,应向上级机构缴款,上缴款项必须由柜员及综合柜员双人清点,在腰条上加盖名章

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第2题
柜员交接班时,必须办理正式轧账。交接双方将()等实物与轧账单核对相符后,登记《营业机构交接登记簿》,由双方签字确认,并办理尾箱交接。

A.现金

B.贵金属

C.有价单证

D.其他

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第3题
下列关于营业日终,柜员相关处理事项的说法正确的是()。
下列关于营业日终,柜员相关处理事项的说法正确的是()。

A.柜员正式轧账后,在外汇业务系统对现金和重要空白凭证进行上缴操作。

B.柜员应同步将结存的各币种现金、重要空白凭证实物,以及业务档案等上缴综合柜员。

C.业务档案由综合柜员整理收妥后,上交一级支行事后监督。现金和重要空白凭证上缴的实物数应与系统上缴数相符。

D.营业终了,柜员上缴尾箱后,柜员应通过柜员签退交易进行柜员正式签退。

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第4题
下列自助设备加取钞操作流程正确的有()。
下列自助设备加取钞操作流程正确的有()。

A.加钞前应在ABIS系统中通过“柜员调入ATM现金”交易经运营主管授权从柜员现金箱中调出所需现金到自助设备,然后领取现金实物进行加钞工作

B.钞箱管理员输入密码时要遮挡,防止偷窥。加钞、取钞前钞箱管理员必须打印核查清单,关闭自助设备的存取款功能,然后进行加钞、取钞操作

C.加钞、取钞完毕后,自助设备钞箱管理员,应开放自助设备的取款功能,打乱自助设备钞箱密码

D.自助设备钞箱取出的现金,经清点无误后,应在ABIS系统中通过“柜员间现金调拨”交易从自助设备调出相应现金到柜到柜到柜到柜?挠慬獳∽整瑸潢?猠祴敬

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第5题
营业准备工作主要包括开机签到、()、请领重要空白凭证和现金、公布利率等。

A.打印临时轧账单

B.请领尾箱

C.核点现金和重要空白凭证账

D.请领综合柜员尾箱

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第6题
开启业务终端后,柜员输入本人柜员号和密码,登陆外汇业务系统完成签到。签到后才能依次进行()、请领重要空白凭证和现金的操作。

A.打印临时轧账单

B.请领尾箱

C.核点现金和重要空白凭证账

D.请领业务单据

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第7题
以下关于自助设备取钞时现金调拨的说法错误的是()。
以下关于自助设备取钞时现金调拨的说法错误的是()。

A.从自助设备钞箱取出现金时,必须由双人进行清点。

B.资金清点完毕后要立即进行实物交接。

C.进行自助设备取钞时现金调拨时,必须经网点负责人同意。

D.资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。

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第8题
以下事项属于柜长岗位工作职责的是()。

A.办理对公业务

B.负责每天早上系统的开机及日终工作

C.负责每天对前台柜员尾箱的现金和重要空白凭证核打

D.按规定对权限内的业务进行授权复核

E.负责本网点人员的岗位分工、权限管理等工作

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第9题
会计印章指定专人使用及保管,在规定的范围内使用,按照“谁保管、谁使用、谁负责”的原则落实责任,不得相互借用或几个人同时共用一枚印章,严禁托人代管。以下说法正确的是:()。

A.支行应配备会计印章专用保险柜,统一存放支行的会计印章,保险柜应置于有效的监控范围内。保险柜钥匙应由营业部经理保管,并按照重要物品的保管要求进行保管。

B.支行应为柜员配备带锁的印章保管盒,柜员会计印章存放在保管盒内,钥匙由柜员自行保管。每日柜员上柜前,从印章专用保险柜中领取个人的保管盒,并做好交接登记。

C.柜员从保管盒取出印章并进行盘点,调整转字日期无误后,才可对外办理业务。营业时间内,会计印章的放置位置和印章的使用均应在有效监控范围内。

D.柜员在营业时间内临时离柜,应将印章全部收入印章盒,印章盒存放现金尾箱内或临柜窗口的抽屉内锁好,做到“人在章在、人走章收”;无尾箱的柜员应将印章盒加锁、存放在抽屉保管。

E.营业终了,柜员将印章盒加锁后统一存放在印章专用保险柜内,并做好交接登记。严禁直接将会计印章存放在抽屉或公用的保险柜中。

F.对于业务用个人名章,可不放入印章盒保管,应做到离柜收章,妥善保管,严禁交予他人使用

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第10题
尾箱监管第一责任人至少组织一次对本机构所有机构尾箱及尾数包现金实物的账实核对检查,参与并清点机构尾箱所保管的现金实物

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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第11题
信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主管授权卡(密码)保管不善,被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现,主要应采取以下哪种防控措施。()

A.柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统,做到人离章收,印鉴、凭证、现金入柜箱保管。

B.严格柜员卡(含授权卡)及密码管理,做到一人一卡,妥善保管,定期修改柜员卡及密码,严禁柜员之间替、代办业务。

C.严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”。

D.应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理,严禁场外办理。委托他人代理的业务,必须按相关规定履行代理手续。

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